crm

До семинара в Сочи осталось

  • 9
  • 4
дня

Форум

ГлавнаяЛикбез по бухучету в ТСЖ

Ликбез по бухучету в ТСЖ

RSS
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Цитата
ktt написал:
Зачем он здесь?
Затем, чтобы Вы задавали вопросы в профильной ветке, не засоряя форум: https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=4.
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили...
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
ktt написал:
Зачем он здесь?
Затем, чтобы Вы задавали вопросы в профильной ветке, не засоряя форум: https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=4 .
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили...
Какая дисциплина форумчан. Вы админ? Тогда очень и очень извините меня, пожалуйста, что таким образом привела в вас в столь яркое возмущение моим поведением
 
Цитата
ktt написал:
Вы админ?
Нет, к сожалению. "К сожалению", поскольку админ безмолвствует и не наказывает за засорение форумов непрофильными вопросами, за создание по каждому чиху новых веток и т.п. В результате потом ранее обсуждавшиеся вопросы приходится искать где угодно.
Поиском воспользоваться уже совсем в облом? Да, дисциплина на форуме приветствуется, а бардак должен наказываться.
 
Добрый день форумчане! Запуталась в трёх соснах, прошу помощи и разъяснения...
Формирую в программе баланс по ТСЖ. По строке 1230 включается "Сальдо на конец периода по Дт 76.05, развернутое. (По ДТ - суммы от РСО, по КТ - суммы начислений собственникам) Но в него попадает весь оборот за год по Дт 76.05. В след. году в эту строку включаются и текущие обороты и обороты за предыдущий год. (каюсь, баланс считала на листочке, не до программы было, сейчас взялась всё наладить). Если сформировать оборотку по 76.05, не развернутую, то всё хорошо, но в развернутой - ТААКИИИЕ суммы миллионные... Не понимаю, что я делаю не так.
Поправьте, если не в ту тему залезла.
 
вы бы хоть оборотки прикрепили, мы не видим,что видите вы
 
Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года?
 
Цитата
СветланаЮ написал:
что я делаю
у Вас 1С 8?
 
Цитата
Джули написал:
Цитата
СветланаЮ написал:
что я делаю
у Вас 1С 8?
Добрый день. Разобралась! Договоры разные были.
 
Цитата
Анна Павлова написал:
Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года?
уточните, где было написано про кассовый метод, пожалуйста
 
Или я что-то не так поняла?
 
не так. Вы разделите бухгалтерский учет и налоговый. Налоговый при УСН кассовым методом, декларацию считаете по деньгам поступившим. Бухгалтерский по методу начисления., баланс по начислению
 
Спасибо большое!
 
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в вопросе: мы приняли дом в октябре месяце. У дома спец.счет кап.ремонта, следовательно, прошлая УК передала нам деньги спец.счета. В отчете о цел.использовании на начало ничего же не ставлю? (перечисление денег было в октябре) И Сумму перечисленную от прошлой УК ставлю как поступления прочие ? или целевые? От собственников, так понимаю, как целевые ставлю
 
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.
 
Цитата
Ялиса написал:
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.
мы новая УК, не ТСЖ. в балансе вообще эти деньги не отражать ? только те, что мы начисляли уже. правильно понимаю ? Ставить по Кт76, а по Дт76 с каким счетом корреспонденция будет ?
 
писала уже, раз вы новаяы ук, учитесь пользоваться поиском на форуме.
Повторю еще раз:1 вариант 55- 76 поступила оплата, все! Не надо делать в балансе начислений, это не ваши деньги, не ваш будущий актив.
2 вариант: на забалансе куча пустых счетов сумму поступлений отражаете там.
Выбирайте,какой вам лучше
 
Прошу помощи!!!! Совсем запуталась! Тсж принимает в доход поступления от не членов тсж за сир,платит с них 1 %. Получается 2 источника дохода: коммерческий (с поступлений от не членов) и целевой (с поступлений от членов). А как вести в таком случае учёт расходов? Смета одна,тариф один для всех. Все расходы по смете на 86 счету!
 
АннаП,
 
У меня такая же проблема.По нечленам тсж получились убытки,т.к. нечлены не оплатили свои суммы взносов,а расходы в целом по ТСЖподелила пропорционально площади квартир.В итоге по нечленам убытки,налоговая просит пояснить.Потом напишу результат.
 
Цитата
Ялиса написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Начислены пени по основным услугам: Д76 К91Начислены пени по кап. ремонту: Д76 К86Оплачены пени: Д51(55) К76.И никакой мороки.
Нет +1005000!!!! Никуда ничего не начисляется. ведется аналитическая табличка в екселе или еще где то.
Только проводка 51 (50)-91.
Только в случае судебного решения 76-91, 51-76 на сумму подтвержденную судебным решением
Здравствуйте, подскажите, пож-а, если УК владелец спецсчета, то уплаченные пени по взносам на кап.ремонт (не по суду) обязательно относить на 91 счет? ведь это не актив компании, его можно отнести на 76.09 как авансы?
 
Цитата
Андрей Т написал:
то уплаченные пени по взносам на кап.ремонт (не по суду) обязательно относить на 91 счет
а чего это вы чужие деньги решили себе во внереализационные доходы поставить? Это деньги собственников. По поступлению 55-76. Все в дом, все в сЕмью, в копилку собственникам
 
пени от не оплаты по содержанию и пени по не оплатам за капремонт две абсолютно разные вещи
 
Спасибо за оперативный ответ! ...В некоторых источниках нашли информацию, что их нужно учитывать, и это сбило с толку...
 

ЖК РФ
Статья 36.1. Общие денежные средства, находящиеся на специальном счете
(введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 271-ФЗ)

1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат права на денежные средства, находящиеся на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее - специальный счет), и сформированные за счет взносов на капитальный ремонт, пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной организацией процентов за пользование денежными средствами на специальном счете.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)


ну какие источники еще нужны?
 
Здравствуйте.
Во время опрессовки на чердаке прорвало трубу теплоснабжения и залило квартиру. Собственник просит произвести взаимозачёт по услугам содержания и КРСОИ.
КРСОИ я сразу сказала нет, а вот по зачёту услуги за содержание у меня сомнения. Ведь ущерб это не целевое финансирование значит зачёта и быть не может, переводим на расчётный счёт собственника.
Правильно ли я думаю?
 
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Ведь ущерб это не целевое финансирование значит зачёта и быть не может, переводим на расчётный счёт собственника.
А расходы по возмещению ущерба вы куда относить будете?
 
Цитата
Александр7272 написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Ведь ущерб это не целевое финансирование значит зачёта и быть не может, переводим на расчётный счёт собственника.
А расходы по возмещению ущерба вы куда относить будете?
Прочие.
 
Из каких источников будете погашать эти расходы?
#421
0 1
Цитата
ktt написал:
Зачем он здесь?
Затем, чтобы Вы задавали вопросы в профильной ветке, не засоряя форум: https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=4.
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили...
#422
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
ktt написал:
Зачем он здесь?
Затем, чтобы Вы задавали вопросы в профильной ветке, не засоряя форум: https://burmistr.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=4 .
Вы бы ещё в ветке для сантехников про налоги спросили...
Какая дисциплина форумчан. Вы админ? Тогда очень и очень извините меня, пожалуйста, что таким образом привела в вас в столь яркое возмущение моим поведением
#423
0 1
Цитата
ktt написал:
Вы админ?
Нет, к сожалению. "К сожалению", поскольку админ безмолвствует и не наказывает за засорение форумов непрофильными вопросами, за создание по каждому чиху новых веток и т.п. В результате потом ранее обсуждавшиеся вопросы приходится искать где угодно.
Поиском воспользоваться уже совсем в облом? Да, дисциплина на форуме приветствуется, а бардак должен наказываться.
#424
0 0
Добрый день форумчане! Запуталась в трёх соснах, прошу помощи и разъяснения...
Формирую в программе баланс по ТСЖ. По строке 1230 включается "Сальдо на конец периода по Дт 76.05, развернутое. (По ДТ - суммы от РСО, по КТ - суммы начислений собственникам) Но в него попадает весь оборот за год по Дт 76.05. В след. году в эту строку включаются и текущие обороты и обороты за предыдущий год. (каюсь, баланс считала на листочке, не до программы было, сейчас взялась всё наладить). Если сформировать оборотку по 76.05, не развернутую, то всё хорошо, но в развернутой - ТААКИИИЕ суммы миллионные... Не понимаю, что я делаю не так.
Поправьте, если не в ту тему залезла.
#425
0 0
вы бы хоть оборотки прикрепили, мы не видим,что видите вы
#426
0 0
Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года?
#427
0 0
Цитата
СветланаЮ написал:
что я делаю
у Вас 1С 8?
#428
0 0
Цитата
Джули написал:
Цитата
СветланаЮ написал:
что я делаю
у Вас 1С 8?
Добрый день. Разобралась! Договоры разные были.
#429
0 0
Цитата
Анна Павлова написал:
Добрый день!ТСН УСН 15%, ведём бух. учёт методом начисления, и отчётность заполняем исходя из полученных данных, но на форуме прочитала что тсж на усн должны вести учёт кассовым методом. Подскажите что теперь делать? Перелапачивать весь учёт и сдавать корректировки за 2 года?
уточните, где было написано про кассовый метод, пожалуйста
#430
0 0
Или я что-то не так поняла?
#431
1 0
не так. Вы разделите бухгалтерский учет и налоговый. Налоговый при УСН кассовым методом, декларацию считаете по деньгам поступившим. Бухгалтерский по методу начисления., баланс по начислению
#432
0 0
Спасибо большое!
#433
0 0
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в вопросе: мы приняли дом в октябре месяце. У дома спец.счет кап.ремонта, следовательно, прошлая УК передала нам деньги спец.счета. В отчете о цел.использовании на начало ничего же не ставлю? (перечисление денег было в октябре) И Сумму перечисленную от прошлой УК ставлю как поступления прочие ? или целевые? От собственников, так понимаю, как целевые ставлю
#434
0 0
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.
#435
0 0
Цитата
Ялиса написал:
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.
мы новая УК, не ТСЖ. в балансе вообще эти деньги не отражать ? только те, что мы начисляли уже. правильно понимаю ? Ставить по Кт76, а по Дт76 с каким счетом корреспонденция будет ?
#436
0 0
писала уже, раз вы новаяы ук, учитесь пользоваться поиском на форуме.
Повторю еще раз:1 вариант 55- 76 поступила оплата, все! Не надо делать в балансе начислений, это не ваши деньги, не ваш будущий актив.
2 вариант: на забалансе куча пустых счетов сумму поступлений отражаете там.
Выбирайте,какой вам лучше
#437
0 0
Прошу помощи!!!! Совсем запуталась! Тсж принимает в доход поступления от не членов тсж за сир,платит с них 1 %. Получается 2 источника дохода: коммерческий (с поступлений от не членов) и целевой (с поступлений от членов). А как вести в таком случае учёт расходов? Смета одна,тариф один для всех. Все расходы по смете на 86 счету!
#438
0 0
АннаП,
#439
0 0
У меня такая же проблема.По нечленам тсж получились убытки,т.к. нечлены не оплатили свои суммы взносов,а расходы в целом по ТСЖподелила пропорционально площади квартир.В итоге по нечленам убытки,налоговая просит пояснить.Потом напишу результат.
#440
0 0
Цитата
Ялиса написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Начислены пени по основным услугам: Д76 К91Начислены пени по кап. ремонту: Д76 К86Оплачены пени: Д51(55) К76.И никакой мороки.
Нет +1005000!!!! Никуда ничего не начисляется. ведется аналитическая табличка в екселе или еще где то.
Только проводка 51 (50)-91.
Только в случае судебного решения 76-91, 51-76 на сумму подтвержденную судебным решением
Здравствуйте, подскажите, пож-а, если УК владелец спецсчета, то уплаченные пени по взносам на кап.ремонт (не по суду) обязательно относить на 91 счет? ведь это не актив компании, его можно отнести на 76.09 как авансы?
#441
0 0
Цитата
Андрей Т написал:
то уплаченные пени по взносам на кап.ремонт (не по суду) обязательно относить на 91 счет
а чего это вы чужие деньги решили себе во внереализационные доходы поставить? Это деньги собственников. По поступлению 55-76. Все в дом, все в сЕмью, в копилку собственникам
#442
0 0
пени от не оплаты по содержанию и пени по не оплатам за капремонт две абсолютно разные вещи
#443
0 0
Спасибо за оперативный ответ! ...В некоторых источниках нашли информацию, что их нужно учитывать, и это сбило с толку...
#444
0 0

ЖК РФ
Статья 36.1. Общие денежные средства, находящиеся на специальном счете
(введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 271-ФЗ)

1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат права на денежные средства, находящиеся на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее - специальный счет), и сформированные за счет взносов на капитальный ремонт, пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной организацией процентов за пользование денежными средствами на специальном счете.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)


ну какие источники еще нужны?
#445
0 0
Здравствуйте.
Во время опрессовки на чердаке прорвало трубу теплоснабжения и залило квартиру. Собственник просит произвести взаимозачёт по услугам содержания и КРСОИ.
КРСОИ я сразу сказала нет, а вот по зачёту услуги за содержание у меня сомнения. Ведь ущерб это не целевое финансирование значит зачёта и быть не может, переводим на расчётный счёт собственника.
Правильно ли я думаю?
#446
0 0
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Ведь ущерб это не целевое финансирование значит зачёта и быть не может, переводим на расчётный счёт собственника.
А расходы по возмещению ущерба вы куда относить будете?
#447
0 0
Цитата
Александр7272 написал:
Цитата
ТСЖЕлена написал:
Ведь ущерб это не целевое финансирование значит зачёта и быть не может, переводим на расчётный счёт собственника.
А расходы по возмещению ущерба вы куда относить будете?
Прочие.
#448
0 0
Из каких источников будете погашать эти расходы?
Сейчас на форуме: 1 пользователь
1 пользователь сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!